Na emissão de uma NF-e, é importante definir corretamente os impostos aplicáveis a cada produto. Essa definição depende das características do produto, das regulamentações fiscais vigentes e do tipo de nota fiscal que será emitida. Neste artigo, explicaremos como alterar os impostos na NF-e de Venda.
Como emitir uma NF-e de Venda ou Referenciada? Clique aqui ou aqui.
Como alterar os impostos de um produto na NF-e de Venda?
1. Durante a emissão da NF-e, acesse a aba Produtos de Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Vendas > Venda de Mercadoria e clique no ícone em frente ao produto desejado:
1.1. Na aba Produto, é possível visualizar as seguintes informações:
Produto: Exibe o Código e o Nome do produto, preenchidos na aba Cadastro do produto.
NCM: Mostra o NCM especificado na aba Fiscal do produto.
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CFOP: Exibe o CFOP de Saída preenchido na aba Fiscal do produto. O CFOP é determinado com base no Local de Destino da Operação configurado em Tipo de Nota Fiscal, sendo diferente para operações internas e interestaduais.
Se a opção Documento Referenciado estiver habilitada em Tipo de Nota Fiscal, o CFOP será substituído pelo CFOP 5929 para operações internas e 6929 para operações interestaduais. Saiba mais sobre o Tipo de Nota Fiscal clique aqui.
Dica: Para alterar as informações, acesse a aba Fiscal do produto.
1.2. Na aba ICMS, os campos são exibidos de acordo com o CST/CSOSN informado no cadastro do produto:
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CST/CSOSN:
CST: Traz o CST Saída informado na aba Fiscal do produto. Esse campo fica visível somente quando o CRT da loja está configurado como Regime Normal em Gestão > Configuração da Loja > Minha Loja aba Fiscal.
CSOSN: Traz o CSOSN Saída informado na aba Fiscal do produto. Esse campo fica visível somente quando o CRT da loja está configurado como Simples Nacional em Gestão > Configuração da Loja > Minha Loja aba Fiscal.
Demais campos: A exibição dos campos muda de acordo com as informações preenchidas na aba Fiscal do produto.
Dica: Para alterar as informações, acesse a aba Fiscal do produto.
1.3. A aba Substituição Tributária é exibida somente para produtos com o CST 060 ou CSOSN 500. Se necessário, preencha os campos conforme as orientações fornecidas pelo contador da loja.
1.4. Esta aba é para a visualização das informações fiscais dos produtos referentes aos novos impostos da Reforma Tributária. Obrigatório a partir de 2026 para lojas do CRT 3 (Regime Normal):
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Dados principais:
CST: Código que identifica a situação tributária informado na aba Reforma Tributária do Produto.
Classificação Tributária: Categoria informada na aba Reforma Tributária do Produto.
Base de Cálculo IBS/CBS: Valor base para o cálculo da alíquota IBS e CBS.
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IBS (Imposto sobre Bens e Serviços):
% de redução das alíquotas: Percentual que reduz as alíquotas estadual e municipal inserido na aba Reforma Tributária do Produto.
Alíquota estadual: Alíquota estadual do IBS informada na aba Reforma Tributária do Produto.
Alíquota estadual efetiva: Valor da alíquota estadual após aplicar a redução.
Valor IBS estadual: Valor cobrado de IBS estadual.
Alíquota municipal: Alíquota municipal do IBS informada na aba Reforma Tributária do Produto.
Alíquota municipal efetiva: Valor da alíquota municipal após aplicar a redução.
Valor IBS municipal: Valor cobrado de IBS Municipal.
Valor total IBS: Valor total cobrado de IBS.
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CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços):
% de redução da alíquota: Percentual que reduz a alíquota federal inserido na aba Reforma Tributária do Produto.
Alíquota federal: Alíquota federal do CBS informada na aba Reforma Tributária do Produto.
Alíquota federal efetiva: Valor da alíquota federal após aplicar a redução.
Valor CBS: Valor cobrado de CBS.
Valor total (IBS+CBS) no item: Soma final de tudo que foi calculado de IBS e CBS para o produto.
Essa aba fica visível somente quando o CRT da loja está configurado como Regime Normal em Gestão > Configuração da Loja > Minha Loja aba Fiscal.
Como preencher a aba Reforma Tributária no cadastro do produto? Clique aqui.
2. Para salvar as alterações, clique em OK em qualquer uma das abas:
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